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2020年3月16日,賽思達(dá)公司周一晨會(huì),因受疫情影響不能聚集,故周廣軍稽核辦副主任以視頻的方式向賽思達(dá)的各位伙伴們送來晨會(huì)發(fā)言。
以下是視頻文稿
周廣軍稽核辦副主任晨會(huì)發(fā)言
各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事:
大家好!我是來自稽核辦的周廣軍,因?yàn)橐咔榈脑颍衲甑募倨谧阕惴帕?1天,但同時(shí)也讓我們與大家有了更多盡享天倫之樂的時(shí)光。在這次超長(zhǎng)的假期中,部分同事可能對(duì)ERP的操作知識(shí)有了些許淡忘,2019年12月的月結(jié)及年結(jié)在大家共同的努力配合下,已經(jīng)順利完結(jié)。因受疫情的影響,無(wú)法對(duì)各部門進(jìn)行針對(duì)性指導(dǎo)與教學(xué),受唐總的指示通過用微視頻的方式,與大家一起重溫ERP供應(yīng)鏈模塊的制單步驟,及細(xì)節(jié)方面的注意事項(xiàng)。
供應(yīng)鏈模塊分為三大管理模塊,分別是銷售管理、采購(gòu)管理、以及庫(kù)存管理。我們首先回顧銷售管理,銷售管理主要針對(duì)營(yíng)銷中心及售后部門日常的業(yè)務(wù)制單,主要制單涉及單據(jù)有:銷售訂單、發(fā)貨單(退貨單)、紅藍(lán)字銷售發(fā)票、收款單。銷售訂單制單根據(jù)業(yè)務(wù)員與客戶實(shí)時(shí)溝通確認(rèn)之后,在銷售訂單界面點(diǎn)擊新增,藍(lán)字必填項(xiàng)錄入正確的信息進(jìn)行制單,表頭必填項(xiàng)有:銷售類型、銷售部門、客戶簡(jiǎn)稱、稅率,表頭信息填寫越完整查找單據(jù)的過濾條件也就越多。在這里我要重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)一下稅率的問題,稅率根據(jù)財(cái)務(wù)下達(dá)的通知,按客戶匯款實(shí)際情況進(jìn)行填寫。銷售訂單表體藍(lán)色必填項(xiàng)分別有:存貨編碼、存貨名稱、數(shù)量、預(yù)發(fā)貨日期。在這里提示一下:銷售訂單表體可查詢客戶下單的成品或配件,目前倉(cāng)庫(kù)的可用現(xiàn)存量,根據(jù)現(xiàn)存量顯示信息,對(duì)于無(wú)庫(kù)存的產(chǎn)品可直接下達(dá)生產(chǎn)部進(jìn)行生產(chǎn)。銷售訂單制單的準(zhǔn)確性,直接關(guān)聯(lián)發(fā)貨單、銷售發(fā)票制單的可參照性以及參照的準(zhǔn)確性。銷售訂單制單完成、提交部門領(lǐng)導(dǎo)審核。當(dāng)確認(rèn)發(fā)貨時(shí),參照銷售訂單生成發(fā)貨單保存并提交給部門領(lǐng)導(dǎo)審核。并知會(huì)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)審單,發(fā)貨完成后,銷售發(fā)票參照發(fā)貨單信息進(jìn)行制單、保存并及時(shí)復(fù)核。收款單據(jù)的錄入根據(jù)客戶與業(yè)務(wù)員溝通匯款到賬時(shí)間,進(jìn)行制單錄入。當(dāng)月產(chǎn)生的收款業(yè)務(wù)當(dāng)月進(jìn)行收款單制單。整個(gè)銷售管理的制單流程就是這樣操作,經(jīng)過幾次月結(jié)排查所反饋的信息,我們要對(duì)對(duì)單據(jù)的制單日期與復(fù)核日期進(jìn)行檢查,復(fù)核日期要與生成銷售發(fā)票日期要同屬于一個(gè)月度,不能跨月復(fù)核。
采購(gòu)管理主要制單的單據(jù)有:請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)訂單、采購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)紅藍(lán)字發(fā)票、采購(gòu)結(jié)算單、付款申請(qǐng)單。依我們公司的實(shí)際運(yùn)作情況,請(qǐng)購(gòu)單由倉(cāng)庫(kù)制單人員根據(jù)生產(chǎn)需求進(jìn)行制單,采購(gòu)訂單的制單根據(jù)各倉(cāng)管員發(fā)起的請(qǐng)購(gòu)單,經(jīng)過計(jì)控部長(zhǎng)審核后,采購(gòu)員參照請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單制單必須錄入的五條要素分別是:采購(gòu)日期、物料名稱、采購(gòu)數(shù)量、單價(jià)、需求日期,這五條要素缺一不可并且表頭需錄入實(shí)體供應(yīng)商名稱。采購(gòu)訂單錄入的正確性直接關(guān)聯(lián)采購(gòu)入庫(kù)單的制單生成,當(dāng)供應(yīng)商根據(jù)采購(gòu)訂單信息送貨檢收時(shí),倉(cāng)庫(kù)人員參照相對(duì)應(yīng)的采購(gòu)訂單生成采購(gòu)入庫(kù)單。當(dāng)供應(yīng)商送貨出現(xiàn)質(zhì)量問題需要退貨時(shí),同樣參照對(duì)應(yīng)采購(gòu)訂單信息生成紅字采購(gòu)入庫(kù)單。采購(gòu)發(fā)票的制單,參照采購(gòu)入庫(kù)單制單完成,保存-復(fù)核、并點(diǎn)結(jié)算,采購(gòu)結(jié)算單便由此生成。采購(gòu)付款申請(qǐng)單的錄入跟銷售收款的錄入是同樣的道理,采購(gòu)員根據(jù)供應(yīng)商收到財(cái)務(wù)的匯款信息時(shí),根據(jù)財(cái)務(wù)匯款流水,及時(shí)錄入采購(gòu)付款申請(qǐng)單,提交-保存。整個(gè)采購(gòu)管理的制單就是按照以上步驟操作,值得我們注意的就是采購(gòu)訂單的生成必須參照請(qǐng)購(gòu)單制單,采購(gòu)發(fā)票要及時(shí)制單并保存-復(fù)核-結(jié)算。當(dāng)月產(chǎn)生的業(yè)務(wù),審核日期跟制單日期必須是同一個(gè)月。
庫(kù)存管理主要針對(duì)于倉(cāng)管員,需要人工在系統(tǒng)制單的就四種單據(jù):采購(gòu)入庫(kù)單、產(chǎn)成品入庫(kù)單、調(diào)撥單、盤點(diǎn)單。材料出庫(kù)單根據(jù)生產(chǎn)訂單入庫(kù)自動(dòng)生成,銷售出庫(kù)單根據(jù)銷售部門審核后的發(fā)貨單自動(dòng)生成,在整個(gè)庫(kù)存管理模塊。根據(jù)目前月結(jié)所反饋出的問題,主要針對(duì)對(duì)單據(jù)的審單的及時(shí)性,以及審核日期與制單日期同樣會(huì)不在同一個(gè)會(huì)計(jì)月。庫(kù)存管理值得操作員注意事項(xiàng)審核的單據(jù)有:生產(chǎn)入庫(kù)單列表、采購(gòu)入庫(kù)單列表、其他出入庫(kù)列表、銷售出庫(kù)單列表以及盤點(diǎn)單列表,為了保證單據(jù)不漏審不錯(cuò)審,倉(cāng)庫(kù)操作員務(wù)必每天抽出時(shí)間排查各列表未審核單據(jù)并及時(shí)審單。
整個(gè)供應(yīng)鏈模塊的操作流程就是這樣,各位操作員在日常操作業(yè)務(wù)單據(jù)時(shí),有什么不太理解的地方可以找到我,大家一起探討學(xué)習(xí)。希望在我們共同的努力下,讓ERP系統(tǒng)在使用過程中越來越順暢,越來越完善。
最后,我衷心祝福我們賽思達(dá)人在新的一年里身體健康,工作順利,祝愿我們新南方、賽思達(dá)公司生意紅紅火火,更上一層樓。謝謝大家!